Учет налогов и закрытие месяца
В данной конфигурации НДС при поступлении включается в стоимость, а при продаже не начисляется. Для отражения в управленческом учете сумм налогов, которые были рассчитаны вне прикладного решения, используется документ Начисление налогов. Доступен он в разделе Компания подраздел Финансовые операции. (Рис.1).
Рис.1
Документом возможно отразить начисление или возмещение налогов, выбрав соответствующий вид операции. В табличной части Налоги выбираем Вид налога, указываем его сумму, а также Счет затрат, на который относятся начисленные суммы налогов. (Рис.2).
Рис.2
Нажав кнопку Создать на основании можно оформить уплату/зачисление налога, документами Поступление на счет или Расход из кассы или со счета. (Рис.3).
Рис.3
Проанализировать начисления и уплаты налогов можно в отчете Расчеты по налогам. (Рис.4).
Рис.4
Изменив вариант отчета, мы можем проанализировать только Остатки расчетов по налогам.
Закрытие месяца
Для выполнения регламентных операций по закрытию периода в учете предназначена обработка Закрытие месяца, которая находится в разделе Компания подраздел Финансовый операции. (Рис.5).
Рис.5
Данная обработка автоматически выполняет регламентные операции по (Рис.6):
• Начислению амортизации;
• Расчету прямых затрат;
• Распределению затрат;
• Расчету фактической себестоимости;
• Расчету себестоимости в рознице (суммовой учет);
• Расчету курсовых разниц;
• Расчету финансового результата.
Рис.6
Предварительно необходимо ввести все данные за период, который закрываем, для корректного выполнения автоматических расчетов.
Перед запуском обработки уместно будет воспользоваться помощником анализа ведения учета, вызываемы по кнопке Предварительный анализ. Данная процедура помогает выявлять и исправлять в автоматическом режиме ошибки и неточности, допущенные в ходе ведения учета. (Рис.7).
Рис.7
После запуска обработки можно проанализировать данные за закрытый период с помощью отчета. (Рис.8).
Рис.8